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  • 大唐发电:中国大型独立发电公司之一

    8/8/2008 8:16:42 来源:阿思达克研究部 【】【】【
  • 阿斯达克五星评级
    内容
    一般
    较好 ☆
    理想
    行业景气度
    ---
    ---
    行业中所属位置
    ---
    ---
    公司管理层
    ---
    ---
    核心竞争力
    ---
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    新产能新项目
    ---
    ---
    整体评价
    ★★★☆☆
     
     

    基本情况(截止2008725

    当前股价

    一年内最高/低价

    发行股本()

    07年度每股盈利

    市盈率

    4.78

    10.140/3.330

    32.79亿

    0.313

    15.27

    单位:港元

     

    公司介绍
        大唐发电是中国大型独立发电公司之一。其经营范围为:建设、经营电厂,销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务。

     

    经营动态:业务回顾 - 截至20071231止年度

        于该年度,随着新机组的大量投产,全国电力供需形势进一步趋于缓和,在役发电机组利用小时同比有所下降,煤炭价格高位运行。面对电力市场的压力,本公司及附属公司积极把握市场机遇,认真抓好生产运行,克服困难,努力完成该年度的生产任务。2007年,本公司及附属公司完成发电量1182.71亿千瓦时,比上年度增长26.56%。在电量增加的同时,本公司及附属公司进一步改善经营策略,努力增产增收,使本公司及附属公司的整体效益比上年度有较大幅度的提高。于该年度,公司及附属公司实现合并经营收入约人民币328.29亿元,比上年度增长31.85%;实现可供本公司股东分配的合并净利润约为人民币34.06亿元,比上年度增长约为22.62% 

        1.
    生产情况
     

        截止20071231,本公司及附属公司于该年度已累计完成发电量1182.71亿千瓦时,比上年同期增长26.56%。本公司及附属公司累计完成上网电量1114.11亿千瓦时,比上年增长26.74%。发电量及上网电量的提高,主要受如下因素影响: 

        (1)
    在役机组容量增长。该年度与上年度相比,由于本公司及附属公司新增容量850兆瓦,以及2006年下半年投产机组于年内全年运营良好,提高了本公司及附属公司整体发电能力。 
        (2)
    服务区需求拉动。于该年度,本公司及附属公司服务区-京津唐电网、山西电网、甘肃电网、云南电网、浙江电网、福建电网以及广东电网的电力需求仍旧保持较快增长。 
        (3)
    本公司附属公司王滩发电公司出力受阻问题全面得到解决,机组满负荷运转,发电量比上年同期提高约60% 
        (4)
    机组可靠性运行水平高。于该年度,本公司及附属公司运营机组等效可用系数完成94.62%
     

        2.
    环保治理及节能减排
     

        在力争多发电量的同时,公司积极向应国家有关环保治理及节能减排的号召,实施环保治理计划,落实节能减排措施。截至2007年底,本公司及附属公司按照国家「上大压小」政策,关停了唐山热电公司350兆瓦老机组。已投入脱硫设备的装机容量占公司及附属公司火电机组的83.4%,其余机组的脱硫改造工程正在建设之中,预计于2008年内全部完成。在开展脱硫改造工程的同时,公司及附属公司的烟气脱氮氧化物的治理工作圆满完成。其中,高井热电厂氮氧化物脱除率达到80%
     

        于该年度,公司大力推行节能降耗的新技术、新方法、新思路,针对公司各电厂在节能工作遇到的重点、难点问题,制订了公司节能及环保工作规划、计划,编制了节能培训数据、相关设备的维护管理办法等,并开展相关培训,推广节能技术,落实节能措施。于该年度公司节能减排及环保治理工作卓有成效,二氧化硫、烟尘、工业废水单位电量排放量均优于全国平均水平。同时,供电煤耗比上年度降低6.22
    千瓦时;发电油耗比上年度下降5.76亿千瓦时;发电综合水耗比上年度降低了20%;在脱硫装置投入较多的情况下,综合厂用电率仍较上年度下降0.16个百分点。 

        3.
    经营管理
     

        于该年度,公司及附属公司实现合并经营收入约人民币328.29亿元,比上年度增长约31.85%。可供本公司股东分配的合并净利润约为人民币34.06亿元,比上年度增长约22.62%。公司及附属公司利润稳定增长,主要基于下列因素: 

        (1)
    开展积极的市场营销工作,主动与各相关方沟通协调,力争多发电量。与上年度相比,上网电量增长约235亿千瓦时,相应增加售电收入约人民币66.2亿元。 
        (2)
    多方努力,落实电价政策,提高平均上网电价水平,增加销售收入。于该年度,公司含税上网电价比上年度增加约人民币12.56
    兆瓦时,增加销售收入约人民币11.96亿元。 
        (3)
    坚持全面预算管理,提高资金使用效率;细化成本管理,严格成本控制;于该年度,在销售收入增加的同时,公司可控费用及财务费用均低于公司年度预算,为实现该年度盈利增长奠定了基础。 

        4.
    业务拓展
         

        于该年度,公司继续落实其发展战略,即,电源结构由单一的常规火电向水电、风电等可再生能源发电转变;产业结构由单纯的发电产业向相关产业链转型。基于上述发展战略的逐步落实,于该年度,公司及附属公司共新增850兆瓦运营容量;核能发电以及煤电路一体化、铁路建设等围绕电力的上下游产业相关项目也取得了一定的进展。 

        (1)
    火电项目:于该年度,公司及附属公司新增火电机组400兆瓦,主要是收购了新余发电公司2200兆瓦。公司控股建设的运城发电公司2600兆瓦发电机组于20081月投入商业运行。由公司拥有45%股权的大坝发电公司一期工程(装机容量2600兆瓦)已获国家有关部门核准,并已开工建设。 
        (2)
    水电项目:于该年度,公司及附属公司新增水电机组容量450兆瓦,其中:李仙江水电公司之龙马水电站285兆瓦,土卡河水电站165兆瓦。由本公司控股建设的云南洛泽河两级水电工程(共计装机容量63兆瓦)已分别获得国家有关部门核准,并于年内开工建设。 

        (3)
    风电项目:由本公司全资子公司内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司(「卓资风电公司」)开发建设的卓资巴音风电场一期工程(40兆瓦)及二期工程(装机容量48兆瓦)、拟由公司独资建设的山西大同左云风电场一期工程(装机容量49.5兆瓦)均已分别获得国家有关部门的核准,并于年内正式开工建设。 
        (4)
    核电项目:经国家有关部门核准,公司参股建设位于福建省宁德地区的41000兆瓦级的核电机组于20082月开工建设。 
        (5)
    其它能源项目:截至2007年年底煤炭开发、煤化工、铁路建设等围绕电力的上下游产业相关项目也取得了一定的进展。(1)铁路项目:多丰铁路内蒙段、河北段分别获得核准,核准铁路长度134公里(2)煤炭项目:已获得位于内蒙的「东胜利煤田二号露天矿」、「长滩煤矿」及「孔兑沟煤矿」探矿权及「五间房煤矿」开发权;(3)公司控股建设的位于内蒙古的多伦煤化工项目进展顺利。该项目建成投产后,将年生产46万吨聚炳烯及其它副产品。

     

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